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8月27日周四
  1. 巨潮 · 非标准审计意见30

    万邦德医药控股集团股份有限公司关于2025年度非标准审计意见涉及事项自查进展暨公司股票可能被叠加实施其他风险警示的提示公告

    万邦德医药控股集团股份有限公司(ST万邦,002082)公告,2025年度财务报告被出具保留意见,自查发现控股股东万邦德集团有限公司资金占用余额9,490.96万元。若公司未能在一个月内解决上述资金占用事项,股票交易可能被叠加实施其他风险警示;控股股东计划通过现金等方式在一个月内归还占用资金。

8月25日周二
  1. 证监会 · 行政处罚决定书85

    证监会对大华会计师事务所及两名签字注册会计师作出行政处罚〔2026〕41号

    证监会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师高世茂、霍耀俊作出行政处罚,认定大华所在为东方集团2020年至2023年财务报表提供审计服务时未勤勉尽责,所出审计报告存在虚假记载。

    推荐理由:决定书同时列明大华所与两名签字注册会计师的处理及援引的多项审计准则条款,函证、关联方识别和访谈程序的细节可作为同业执业风险对照的参考。

4月30日周四
  1. 巨潮 · 非标准审计意见71

    永信瑞和对赛隆药业2025年度财务报告与内部控制审计均出具无法表示意见

    赛隆药业集团股份有限公司2025年度财务报告与内部控制审计报告均被永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见。

    推荐理由:*ST赛隆对2025年度财务报告与内部控制审计同时被出具无法表示意见,疑点集中在大额AI服务器收入确认与潜在未披露关联方。