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巨潮 · 非标准审计意见·· 2026-04-30精选AI 评分71

永信瑞和对赛隆药业2025年度财务报告与内部控制审计均出具无法表示意见

关于2025年度 非标准 意见 审计 报告和内部控制 审计 报告涉及事项的专项说明

AI 导读

赛隆药业集团股份有限公司2025年度财务报告与内部控制审计报告均被永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见。

推荐理由

*ST赛隆对2025年度财务报告与内部控制审计同时被出具无法表示意见,疑点集中在大额AI服务器收入确认与潜在未披露关联方。

来源:巨潮 · 非标准审计意见 · static.cninfo.com.cn