万邦德医药2025年度财报被北京德皓国际出具保留意见、内部控制被出具否定意见
万邦德医药2025年度财报被北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的财务报告审计报告及否定意见的内部控制审计报告。保留意见涉及预付供应商款项11,138.27万元的商业合理性存疑,以及无形资产16,905.66万元和预付长期资产购置款8,952.12万元的资金流向存疑;否定意见认定公司在资金管理、采购管理等内部控制方面存在重大缺陷。
推荐理由:财报保留意见叠加内控否定意见,分别指向预付款项商业合理性与药号购置资金流向,并披露管理层拟采取的整改路径。