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巨潮 · 非标准审计意见·· 2026-04-30AI 评分38

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

董事会关于公司2025年度 非标准 审计 意见 涉及事项的专项说明

AI 导读

北京德皓国际会计师事务所对万邦德医药控股集团股份有限公司2025年度财务报告出具保留意见的审计报告,对内部控制出具否定意见的审计报告。保留意见涉及预付账款14,611.07万元、无形资产原值16,905.66万元及预付长期资产购置款8,952.12万元等资金流向存疑;否定意见指出公司资金管理、采购管理存在重大缺陷。董事会表示将联合审计机构进一步核查并落实整改。

来源:巨潮 · 非标准审计意见 · static.cninfo.com.cn