审计之家 · 微信· 审计之家·· 2026-07-28站内评分41
专项审计查实某制造企业虚增存货1682万元 揭示四种舞弊手段
账面存货虚增千万!专项审计撕开企业存货造假面纱
导读
审计组对某电子零部件企业开展存货专项审计,查实管理层通过虚构采购、隐匿出库、篡改盘点数据和隐瞒资产减值四种手段虚增存货1682万元。审计中实施突击实地监盘、双向核对、独立函证、资金流水核查和分类访谈取证,发现公司内部控制存在岗位未分离、管理层凌驾内控、原始单据管控混乱等重大缺陷。
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