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巨潮 · 非标准审计意见·· 2026-04-30AI 评分34

上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于2025年度财务报表带强调事项段的无保留意见和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明

上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于2025年度带强调事项段的无保留 意见 的财务报表 审计 意见 和 非标准 内部控制 审计 意见 涉及事项的专项说明

AI 导读

上海太和水科技发展股份有限公司独立董事就尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度财务报表带强调事项段的无保留意见和否定意见内部控制审计报告作出专项说明。独立董事同意会计师事务所依据其独立性作出的相关报告,该报告系依据中国注册会计师审计准则要求出于职业判断出具,依据和理由符合有关规定。

来源:巨潮 · 非标准审计意见 · static.cninfo.com.cn