巨潮 · 非标准审计意见·· 2026-04-30站内评分36
*ST椰岛董事会关于公司2025年度财务报表审计及内部控制审计非标准审计意见的专项说明
*ST椰岛董事会关于公司2025年度财务报表 审计 及内部控制 审计 非标准 审计 意见 的专项说明
导读
中审亚太会计师事务所对海南椰岛(集团)股份有限公司2025年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见审计报告,对内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2025年发生净亏损34,181,238.91元、资产负债率88.60%,强调事项段另涉2020、2021年合计3,050.25万元销售收入的前期差错追溯调整。
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