巨潮 · 非标准审计意见·· 2026-04-30AI 评分50
上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见的财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明
上海太和水科技发展股份有限公司董事会 审计 委员会关于2025年度带强调事项段的无保留 意见 的财务报表 审计 意见 和 非标准 内部控制 审计 意见 涉及事项的专项说明
AI 导读
上海太和水科技发展股份有限公司(*ST太和)董事会审计委员会发布专项说明,确认尤尼泰振青会计师事务所对公司2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告、对内部控制出具否定意见审计报告。审计委员会认为事务所依据相关情况本着严格、谨慎原则出具上述报告,并表示尊重。
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